送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-05 11:01

你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-03-05 11:01:55
首先凭证要保证完整性,重要的东西比如印鉴、回单卡什么的要拿回来,然后报表科目要检查下是否有连贯性,还有检查下有没有漏缴的税款,然后把有关的密码修改下。
2020-06-30 10:26:22
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费销项税额
2019-09-21 09:23:06
您好!建议你是什么费用就计入什么科目,不要都计入到开办费,因为是本身什么时候是筹建期都没有规定的。以后查起来有明细科目也好查点。
2017-06-11 19:48:40
需要看他应该是休息多少天,再计算工资
2017-07-21 12:55:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...