老师好,我们公司以前有家供应商付款的时候说开不了发票,用的另外一家公司开的发票,现在怎么把账平了
秀秀
于2020-03-05 14:39 发布 1165次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-05 14:40
你好 那你们意思是接受了这个虚开的发票 。实际与另一家公司没发生业务的。 你就冲往来就行了。只是发票不合规到时无法税前扣除的
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是的 没发票不付款 如果货到了可以暂估
2020-05-07 11:06:21

写一份B公司委托A公司代为支付货款的委托书。
2019-03-21 08:36:27

你好,接下来你该走付款流程给供应商付款啊。账务处理来说,你应该确认是否收到货,会计处理上要入存货了
2018-11-01 20:45:14

对方不开发票还是啥?
2018-11-12 14:00:58

这个可以双方约定,只要他同意,明年付也可以的!
2018-11-08 08:28:32
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秀秀 追问
2020-03-05 14:41
meizi老师 解答
2020-03-05 14:43