老师好,我们公司以前有家供应商付款的时候说开不了发票,用的另外一家公司开的发票,现在怎么把账平了
秀秀
于2020-03-05 14:39 发布 1125次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-05 14:40
你好 那你们意思是接受了这个虚开的发票 。实际与另一家公司没发生业务的。 你就冲往来就行了。只是发票不合规到时无法税前扣除的
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是的 没发票不付款 如果货到了可以暂估
2020-05-07 11:06:21
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写一份B公司委托A公司代为支付货款的委托书。
2019-03-21 08:36:27
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你好,接下来你该走付款流程给供应商付款啊。账务处理来说,你应该确认是否收到货,会计处理上要入存货了
2018-11-01 20:45:14
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你好 没有给发票就挂预付款
2018-12-20 10:55:37
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你好,扣款部分需要开具负数发票冲销,按扣款之后的金额付款
2017-07-22 18:00:49
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2020-03-05 14:43