送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-05 15:03

你好 那你就先去理清楚之前的错误情况  把正确的调整过来。 然后一起来结转 补做就行了。

WY努力的你 追问

2020-03-05 15:08

以前的很多年已经无从查起了

meizi老师 解答

2020-03-05 15:11

你好 那你要知道为什么有余额你才好结转的。 不然都不知道原因无法修改的 调整的

WY努力的你 追问

2020-03-05 15:14

按记帐错误处理呢

meizi老师 解答

2020-03-05 15:17

你好   你是税务帐 那你也得知道哪里错误了。 你直接向冲平科目 也得有原因的。  你直接冲了。 到时税局问你  是多缴纳了少缴纳  会怀疑你们做账的真实性的。

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相关问题讨论
您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
实际工作中不用这么麻烦,你直接有增值税结转时就做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,那些应交税费下的明细科目在年底再结转清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
你好,之前还需要做一笔结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 做了这笔结转分录,应交税金-增值税-转出未交增值税余额就是0的
2021-02-20 14:37:19
不会,年度结转后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2019-12-31 17:18:42
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