送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-06 13:28

你好   借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费  借应付职工薪酬-福利费贷银行存款

水滴 追问

2020-03-06 13:30

应付职工薪酬一职工福利费这个科目是没有余额的吗?同时都要转到管理费用里吗?

meizi老师 解答

2020-03-06 13:33

你好  一般是 无余额的 这样的

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相关问题讨论
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2020-03-06 13:28:34
借:管理费用 贷:预付账款
2022-01-04 17:43:21
可以计入业务招待费
2018-05-09 12:23:50
借:管理费用--业务招待费,贷:现金
2017-04-12 18:21:02
送礼可以做业务招待费处理
2018-03-30 10:24:50
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