送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-03-06 15:33

借:银行存款  贷:其它应付款 -村委
借:其它应付款-村委  贷:银行存款 
这部分就这么处理就好了

支昂张 追问

2020-03-06 15:36

嗯嗯,问题是没有票,票给村委会开的,等于说实质上没有这笔业务发生,从公户走账,这样可以吗?

何江何老师 解答

2020-03-06 16:09

这样是可以的没问题的同学

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:其它应付款 -村委 借:其它应付款-村委 贷:银行存款 这部分就这么处理就好了
2020-03-06 15:33:51
你好! 对的,是两项业务,需要做两笔分录的
2019-08-10 18:56:21
收到时 借:银行存款 贷:专项应付款 各项支出 借:专项应付款 贷:库存现金 / 银行存款 如果有收入 借:银行存款 贷:专项应付款 项目完成后,形成的资产 借:固定资产 贷:资本公积—拨款转入 如果项目资金余额上交,不上交则不作此分录 借:专项应付款 贷:银行存款 “专项应付款”科目核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,如专项用于技术改造、技术研究等,以及从其他来源取得的款项。
2018-11-07 16:42:03
您好,您需要解释哪个科目呢? 收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2018-03-22 20:59:11
跟其他员工一样,入其他应收款
2018-11-01 16:23:01
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