老师好!问一下合作社有项目,向村委会借款支付的,之后专项资金下来进合作社公户,又想把钱还给村委会,备注:给对方开的发票是以村委会开的,而不是以合作社开的。像这种情况该怎么处理呢?
支昂张
于2020-03-06 15:33 发布 1169次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-03-06 15:33
借:银行存款 贷:其它应付款 -村委
借:其它应付款-村委 贷:银行存款
这部分就这么处理就好了
相关问题讨论

借:银行存款 贷:其它应付款 -村委
借:其它应付款-村委 贷:银行存款
这部分就这么处理就好了
2020-03-06 15:33:51

你好!
对的,是两项业务,需要做两笔分录的
2019-08-10 18:56:21

收到时
借:银行存款
贷:专项应付款
各项支出
借:专项应付款
贷:库存现金 / 银行存款
如果有收入
借:银行存款
贷:专项应付款
项目完成后,形成的资产
借:固定资产
贷:资本公积—拨款转入
如果项目资金余额上交,不上交则不作此分录
借:专项应付款
贷:银行存款
“专项应付款”科目核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,如专项用于技术改造、技术研究等,以及从其他来源取得的款项。
2018-11-07 16:42:03

您好,您需要解释哪个科目呢?
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2018-03-22 20:59:11

跟其他员工一样,入其他应收款
2018-11-01 16:23:01
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支昂张 追问
2020-03-06 15:36
何江何老师 解答
2020-03-06 16:09