送心意

汤贵彬老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-07 17:01

同学:你好
1、计提时:
借:管理费用-奖金
贷:应付职工薪酬-奖金
2、奖金发放时:
借:应付职工薪酬-奖金
贷:银行存款/现金 
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2020-03-07 17:01:43
年终奖吧,这个做账和你工资是一样做账
2019-02-17 15:58:01
你好 那就在一月补计提时把损益 科目换成以前年度损益 调整科目
2020-02-10 16:45:20
你好,没有发票的话入员工工资福利,有发票才可以直接入费用
2019-10-10 11:06:13
你好,按照绩效工资处理,计入应付职工薪酬--绩效工资
2019-07-03 11:11:15
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