老师,你好,甲建筑公司承建了我公司一项目。2019年,我公司预付甲公司3000万,甲公司预收我公司3000万(甲公司只给我公司开了预收发票,不是正式发票)。甲公司2019年12月暂估工程量2600万(未给我公司开正式发票),导致甲公司的2019年底预收账款只有400万了。而我公司是依据正式发票减少预付账款,2019年底我公司预付账款任然是3000万。甲公司请第三方机构审计,发来的询证函询证甲公司预收我公司的预收账款是不是400万。甲公司会计喊帮忙回函准确。 我如果回函400万正确是否妥当,有没有什么风险?如果有风险,应怎么回函,能让对方满意也让我们没有风险。
必有我师
于2020-03-08 08:36 发布 760次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-03-08 08:41
预收款发票也是正式发票。不知道你们当初怎么约定的。开了预售款发票就不会再给你开正式的带税率的发票。
2600万是对方自己暂估的吗??不是根据工程进度在工程量结算表上你们认可的?一般都是每月报工程量给甲方,甲方签字了他们才确认结算?
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预收款发票也是正式发票。不知道你们当初怎么约定的。开了预售款发票就不会再给你开正式的带税率的发票。
2600万是对方自己暂估的吗??不是根据工程进度在工程量结算表上你们认可的?一般都是每月报工程量给甲方,甲方签字了他们才确认结算?
2020-03-08 08:41:33
你好,同一个项目的预付账款与预收账款可以对冲,
借 预收账款
贷 预付账款
2022-03-28 10:30:16
你好 你们这个科目都是做的晚来科目 。 这个买的承兑是谁付款的 ? 你老板老婆垫付的款吗
2021-08-02 14:55:42
你好,实际是你的收入的话,需要交税的。你是一般纳税人还是小规模的,这个具体的是什么业务的?
2022-01-07 11:35:00
你好,你想问的问题具体是?
2019-08-06 09:25:00
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