送心意

文老师

职称中级职称

2020-03-08 13:14

您好 可以先做借银行存款待预收账款

文老师 解答

2020-03-08 13:15

然后确认收入的时候,借预收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税

成就的短靴 追问

2020-03-08 13:19

好的,看到之前同事做的分录是:收到预收款时,借银行存款103 贷主营业务收入103,开发票时,借主营业务收入3  贷应交增值税3 ,请问这样做是可以的吗?

文老师 解答

2020-03-08 14:44

最好是像我做的那样做

成就的短靴 追问

2020-03-08 15:59

好的,谢谢老师

文老师 解答

2020-03-08 16:17

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
您好 可以先做借银行存款待预收账款
2020-03-08 13:14:47
借主营业务成本贷银行存款
2020-01-06 15:35:45
你好,借:管理费用,贷:银行存款
2022-05-26 11:01:37
你好,如果是一般纳税人 开票系统服务费的分录是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
你好,你公司是收票方吗?借:管理费用-服务费 贷:银行存款
2019-08-22 11:22:56
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