送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-03-08 15:31

可以这样进行账务处理,但发票收到后需要冲销暂估,按发票入账。并且需要及时收回6800元的款项

景欣 追问

2020-03-08 15:36

老师我的分录对吗

江老师 解答

2020-03-08 15:37

你的分录是对的,我已经看了一遍,完全正确

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相关问题讨论
可以这样进行账务处理,但发票收到后需要冲销暂估,按发票入账。并且需要及时收回6800元的款项
2020-03-08 15:31:41
你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37
您好!红字冲减之前的,然后做正确的
2017-04-25 15:12:28
原材料入库时按到货日期,到货之后才能入库
2017-07-02 16:07:00
您好,这个是可以的哈,都这么做的
2022-01-17 13:44:06
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