老师您好,我是事业单位的职员,我们要做两套账,我想向您咨询的问题是在做财务会计账中,发生一笔支出,我们做借:业务活动费用,贷:银行存款,收到一笔收入时,借:银行存款,贷:预收账款,那么我想问的是,这个预收账款,最终要怎么把他弄平呢。该如何结转呢
~我是不会唱歌的胡萝卜
于2020-03-09 11:50 发布 1470次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

确认收入的时候 结转预收账款
2020-03-09 12:01:28

同学您好,按您后面权责发生制的做法去做即可,先计入预收账款,然后按月冲销预收账款,并摊销收入
2021-05-23 12:14:53

借业务活动费
贷银行存款
借事业支出
贷资金结存
2020-05-18 10:49:56

你好,那样也是可以的
2021-03-11 11:35:58

您好,是 借:银行存款 贷:财政拨款收入 ,支付时做 借:业务活动费用 贷:银行存款
2023-05-12 14:02:01
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