送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-09 12:43

你好,是什么税少计了?

小辛辛 追问

2020-03-09 12:51

应交税费-城建税 计提了 实际也交了 然后忘了做账务处理

立红老师 解答

2020-03-09 12:56

你好,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交城建税

借:利润分配——未分配利润 
贷:以前年度损益调整

小辛辛 追问

2020-03-09 12:58

收到 感谢老师 是不是涉及损益类科目 都要经过以前年度损溢调整 其他科目根据错账更正方法处理就可以了

立红老师 解答

2020-03-09 13:04

你好,是的,是这样的。不客气的

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是贷方 减免税款导致的。是不是必须转到营业外收入。还是不用管他
2020-06-24 10:33:05
应交税费-城建税 计提了 实际也交了 然后忘了做账务处理
2020-03-09 12:51:04
同学,你好 如果是减免税金,科目没有错
2021-12-28 09:51:51
应交税费-应交增值税科目余额为4万元,请问我下面结转的分录对么? 借:应交税费-应交增值税-销项税(科目余额) 97万 应交税费-应交增值税-出口退税(科目余额) 7万 应交税费-应交增值税-进项税额转出(科目余额) 10万 贷:应交税费-应交增值税-进项税(科目余额) 110万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4万
2021-01-14 17:44:11
你好! 可以不用改的
2019-02-07 11:57:33
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