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知足常乐
于2020-03-09 15:03 发布 2264次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-09 15:04
你好 之前分录是做的借管理费用贷银行存款 。现在做 借无形资产 借管理费用负数 记得补计提摊销
知足常乐 追问
2020-03-09 15:09
当月已结账了,是不是应该借无形资产,贷本年利润?
meizi老师 解答
你好 不是 还是去冲你管理费用 到时管理费用负数 月末在结转处理
2020-03-09 15:28
如果把往年的在建工程错记管理费用呢,整么调账
你好 借 在建工程 借管理费用 负数
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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知足常乐 追问
2020-03-09 15:09
meizi老师 解答
2020-03-09 15:09
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2020-03-09 15:28
meizi老师 解答
2020-03-09 15:28