送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-09 15:04

你好   之前分录是做的借管理费用贷银行存款 。现在做 借无形资产  借管理费用负数  记得补计提摊销

知足常乐 追问

2020-03-09 15:09

当月已结账了,是不是应该借无形资产,贷本年利润?

meizi老师 解答

2020-03-09 15:09

你好     不是  还是去冲你管理费用  到时管理费用负数 月末在结转处理

知足常乐 追问

2020-03-09 15:28

如果把往年的在建工程错记管理费用呢,整么调账

meizi老师 解答

2020-03-09 15:28

你好   借 在建工程 借管理费用 负数

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