一月份的今年一月份不是餐饮业的增值税不是免征了吗?我想问一下。就是,我那个账务处理的话。18免征的部分计入营业外收入。然后是按照销项减进项的差额。然后计入营业外收入吗?还是要分别做销项的话。免征,然后进项做进项转出啊。 如果就是说我做,建议交税费。应交增值税转出未交增值税。然后贷应交税费,未交增值税,然后缴纳的时候借未交增值税。然后贷营业外收入。这样子的话,跟我那个申报表上面的。就是申报表申报的时候,进项是做进项转出。然后销项的话,是申报正负极简吗?是免征的吗?这么做分录对吗。
安详的小蝴蝶
于2020-03-09 20:48 发布 1200次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好!
可以的
2019-06-30 14:12:52
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注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
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您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
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可以的
2017-08-23 15:52:50
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您好,这是结转不用缴纳的增值税。
2021-10-06 14:18:33
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