老师,我想问一下,我让我们的一个供应商A帮我们给客户代开的专票.我是菜鸟,不太清楚为什么我们客户抵扣了之后供应商A会有15000的进账?我们商量的是8个点(金额是15000),那我们应该支付供应商A是1200元。抵扣之后为什么供应商还要打给我们13800元?我不太懂。谢谢
迈着猫步的阳光
于2016-05-05 09:06 发布 814次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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因为只是代开,还是会要转账15000,扣除税金1200,所以还需要退回13800
2016-05-05 09:08:20
就是说含税和不含税的金额
2020-05-08 12:36:55
有风险的,是要和发生业务的供应商处取得发票的,不能合在一起代开发票的。
2019-10-17 12:09:15
同学你好
这个有发票吗
2021-10-29 08:43:17
你好,对方登报,声明遗失,然后去税局办理丢失增值税专用发票已抄报税证明单,提供复印件给购买方认证抵扣
2017-02-07 16:28:17
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