老师,月末增值税结转和年末增值税结转的做账方式是一样的吗?记得之前在网上查的是月末增值税结转时,直接把差额通过“转出未交增值税”,记入“未交增值税”,销项和进项的数额不用结平,到了年末进项和销项才进行结平,是吗?
人生如酒
于2020-03-09 21:40 发布 1084次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-09 21:41
你好,是的一样结转的。年底各科目结平就可以
相关问题讨论
学员你好,转出未交的目的就是应交增值税科目结转为0,结转到未交增值税贷方说明应交,结转到借方说明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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