总帐在做凭证的时候把采购入库的科目做错,如本来是借:原材料,贷:应付帐款,做成:借:低易品 贷:应付帐款。这样对应的,进销存的分类总金额是按凭证来做,还是按实际来做?应该明细还是按实际的做,只是等下月更正总帐凭证的科目就可以了吧?比如说借原料1000,做成借:低易品1000,这1000元的东西在做进销存是还是归到原材料进行进销存处理吧?谢谢!
秋的华丽
于2016-05-05 10:05 发布 792次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-05 10:08
追问,已经跨月了
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你可以做一笔调整分录,然后根据调整分录登记对应的进销存就可以了
2016-05-05 10:06:32
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借;原材料 贷;应付账款等科目
借;工程施工 贷;原材料
2017-03-04 11:25:45
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单价调高啥情况,发票呢,冲回之前重新做
2019-06-02 10:02:21
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你好,入库单放在购进分录后面
领料单放在生产领用材料分录 后面
2018-01-22 21:43:55
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借应收账款或者是其他应收款 贷其他业务收入 应交税费 应交增值税
2019-08-27 16:24:43
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邹老师 解答
2016-05-05 10:06
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2016-05-05 10:21