总帐在做凭证的时候把采购入库的科目做错,如本来是借:原材料,贷:应付帐款,做成:借:低易品 贷:应付帐款。这样对应的,进销存的分类总金额是按凭证来做,还是按实际来做?应该明细还是按实际的做,只是等下月更正总帐凭证的科目就可以了吧?比如说借原料1000,做成借:低易品1000,这1000元的东西在做进销存是还是归到原材料进行进销存处理吧?谢谢!
秋的华丽
于2016-05-05 10:05 发布 784次浏览
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邹老师 解答
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