公司员工报销500,原本应该计入管理费,我错记其他应收款,分录:借:其他应收款-暂付款500贷:现金500,我下个月作分录:借:管理费500贷:其他应收款-暂付款500。这样对吗?
Bing^_^Ling
于2020-03-10 10:56 发布 771次浏览
- 送心意
萦萦老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
您好,可以这样做。谢谢
2020-03-10 10:57:03
你好!什么原因产生的收不回来
2019-09-07 16:59:22
工资表先造上,不发,然后个税按扣下的申报。通讯费可以冲减个税,所以直接冲减下来算个税,是这个意思 所以这个科目挂在哪里比较适合
2018-07-04 12:40:18
借其他应收款贷利润分配
汇算清缴调增
2020-04-09 16:29:31
借应付职工薪酬贷其他应收款某员工
你们还钱给王某
2020-01-21 09:25:51
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