送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-10 11:09

有差额吗,没有就直接贴12月后面就可以

叶子 追问

2020-03-10 11:10

有的有,有的没有!

maize老师 解答

2020-03-10 11:12

有就冲掉按发票做,这个发票贴现在后面

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相关问题讨论
有差额吗,没有就直接贴12月后面就可以
2020-03-10 11:09:58
你好,不可以的 3月份暂估入库 借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款-暂估 4月份根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-04-14 10:00:44
当年的做好收到发票红冲暂估然后做发票的
2019-09-05 18:45:30
你好 借:预付账款,贷:银行存款 
2021-03-24 09:04:52
你找用友的客服给你看下,你这样说不知道问题原因
2020-01-09 17:06:18
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