送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-10 12:35

你好 1.预收账款负数的话 表示客户有欠款未支付 应该重分类至应收账款的借方; 2. 预付账款正数在借方    ; 可以的  同一个客户下面的  可以冲抵的

搖珠????36選7 追问

2020-03-10 12:53

那合并到哪个科目更好

搖珠????36選7 追问

2020-03-10 12:54

那合并到哪个科目更好。

meizi老师 解答

2020-03-10 12:56

你好  你现在是要对冲吗         借预收账款贷预付账款   看下这样对冲 可以冲抵不

搖珠????36選7 追问

2020-03-10 13:18

冲不了,预收负27万,预付正5万,怎合并好?

meizi老师 解答

2020-03-10 13:21

你好  我问下你这个27万 是应收款还是预收的款 。 我想知道你之前业务怎么处理做分录的

搖珠????36選7 追问

2020-03-10 13:43

预收账款余额是负数表示在借方,预付账款余额是正数表示在借方,对吗?然而这两个科目的客户是一样的,那么可以将这两科目合并吗?合并成怎样记账?就是说了目前就是这两个科目记着同一人的业务,问怎么合并,没有记入应收应付里

meizi老师 解答

2020-03-10 13:52

你好      借应收账款 贷预收账款 这样来平预收账款 负数金额 ;你预收账款负数就是你应收账款借方     你这个预收账款负27万 是对方供应商欠你们的款吗   预付账款  你付款对方5万    也是资产 。 实际是要应收32万吗? 你看看你的账是不是这样

搖珠????36選7 追问

2020-03-10 14:32

对的,那能合并为应收账款32万吗?还是分回两个科目记账?

meizi老师 解答

2020-03-10 14:36

你好  嗯 可以的;  我给你做分录    借应收账款 贷预收账款   然后预付账款做冲挂到应收账款去  借应收账款 贷预付账款   这样 做了两笔 最终应收账款 就是32万了

搖珠????36選7 追问

2020-03-10 14:50

明白了,谢谢

meizi老师 解答

2020-03-10 14:57

不客气 帮到你就好

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