老师,一家建筑企业,今年2月份开始升为一般纳税人,但在去年12月开具了一张金额为60000元的工程款发票,因票面信息错误,出纳于今年1月份重开了一张正确的发票,到2月份,才开了一张金额相等的红字普票发票冲减去年12月份错开的发票。今年2月份只开了这一张红字发票,老师,本月份作为一般纳税人如何申报增值税?
开朗的世界
于2020-03-11 12:49 发布 771次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-11 12:52
你好,只开 发红字发票 销售额是负数 这情况要去税局申报纳税
相关问题讨论
你好,只开 发红字发票 销售额是负数 这情况要去税局申报纳税
2020-03-11 12:52:14
这个只能去税局大厅申报,负数这个根据之前学员反馈说保存不了申报表需要去大厅报税
2019-12-10 09:17:36
你好!
直接填写增值税附表:预交抵减表(抵减应交增值税)
2020-02-16 14:04:33
不可以的,一般纳税人不是3%的税率
2019-11-15 10:48:39
冲减你之前开票时候的账务处理
2020-05-09 10:55:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
开朗的世界 追问
2020-03-11 12:54
玲老师 解答
2020-03-11 13:07