送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-11 15:47

借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

白雪 追问

2020-03-11 16:08

我们年终奖是2020年1月19日某员工把2万元备用金先借出来,后来用现金分别发给每位员工,

白雪 追问

2020-03-11 16:09

老师我发的年终奖分录,计提分录,借,管理费用—开办费—奖金2万,贷,应付职工薪酬——奖金2万,发放时,冲减2万备用金借,应付职工薪酬——开办费—奖金2万,贷,其他应收款—唐某2万,老师你看下年终奖进管理费用中间加开办费,三级科目用奖金对吗?你看一下这样做可以吗

maize老师 解答

2020-03-11 16:12

跨年这个原则是需要做借以前年度损益调整  你这个别的都可以,没有问题

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相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,是不正确的,需要通过应付职工薪酬工资或社保公积金科目过度
2021-12-14 17:31:49
你好 是的 公司员工的 提成需要的
2020-05-13 15:02:29
你好,需要计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2017-02-08 12:53:46
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-01-03 17:38:13
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