送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-14 17:31

您好,是不正确的,需要通过应付职工薪酬工资或社保公积金科目过度

上传图片  
相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬
2022-04-09 19:13:50
你好,在年奖计提时,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--绩效工资,
2019-12-14 16:34:09
计提分录 借 管理费用等-社保/公积金 贷 应付职工薪酬-社保/公积金
2019-04-09 13:50:21
可以的,不用计提,发放计入福利费吧
2018-01-02 13:36:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...