送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-12 10:39

你好,2月份你这个成本应该是暂估成本,3月开票过来要冲回2月的暂估,然后按照实际的发票金额重新计成本和进项税。

✔气球 追问

2020-03-12 10:40

那应该怎样入账。

宇飞老师 解答

2020-03-12 10:41

借:成本 (负数)
贷:其他应付款(负数)
借:成本(发票金额)
  进项税额(发票税额)
贷其他应付款

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你好,2月份你这个成本应该是暂估成本,3月开票过来要冲回2月的暂估,然后按照实际的发票金额重新计成本和进项税。
2020-03-12 10:39:25
同学你好,不需要支付的应付款项是转入营业外收入中;
2022-03-03 10:10:45
你好 不合理 工资应该应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款 你老板发工资有银行流水的可以
2021-05-05 08:45:23
按照固定资产处理来进行入账
2020-06-23 14:35:48
你好,是可以的啊呢
2020-06-03 10:34:03
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