- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-12 10:39
你好,2月份你这个成本应该是暂估成本,3月开票过来要冲回2月的暂估,然后按照实际的发票金额重新计成本和进项税。
相关问题讨论
你好,2月份你这个成本应该是暂估成本,3月开票过来要冲回2月的暂估,然后按照实际的发票金额重新计成本和进项税。
2020-03-12 10:39:25
同学你好,不需要支付的应付款项是转入营业外收入中;
2022-03-03 10:10:45
你好
不合理
工资应该应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应付款
你老板发工资有银行流水的可以
2021-05-05 08:45:23
按照固定资产处理来进行入账
2020-06-23 14:35:48
你好,是可以的啊呢
2020-06-03 10:34:03
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