建筑业,我司是被挂靠方,上月付膨胀剂款100万,未收到发票,这个月收到发票150万发票,这个月又付80万,以后每月都会付,也会收到与付款金额不一致的发票,那怎么做分录?
代代
于2020-03-12 17:21 发布 742次浏览
- 送心意
汤贵彬老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-12 17:24
预付时,借:预付账款—— 贷:银行存款,
收到发票时,
借:工程施工—— 合同成本——材料费
贷:预付账款。
相关问题讨论
预付时,借:预付账款—— 贷:银行存款,
收到发票时,
借:工程施工—— 合同成本——材料费
贷:预付账款。
2020-03-12 17:24:04
同学,你好,另外50做营业外收入即可
2020-04-02 09:09:06
你好!借工程施工合同成本-其他直接费用 贷应付账款等。
2017-09-21 16:21:58
你好同学项目开工了吗?
2021-11-07 22:52:15
同学好,按正常会计处理,满足收入的确认条件就计收入,
2020-03-16 17:23:51
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汤贵彬老师 解答
2020-03-12 17:26