送心意

文老师

职称中级职称

2020-03-12 21:01

您好,主要是凭证  账本 报表 申报的CA  银行对账单等

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-12 21:18

怎么是期初余额和各科目明细准确?比如导入我的软件系统应该需要准备做哪些步骤?是不是科目余额表就可以呢?还是说需要其他哪些表

文老师 解答

2020-03-12 21:45

应该来说是一致的

文老师 解答

2020-03-12 21:46

您用的是同款软件吗

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-12 22:00

不是的, 代理记账那边老师年纪大她全部做的手工帐,没有表格,我自己这边打算用学堂的快账,

文老师 解答

2020-03-12 22:03

那您只需要把他上期末的余额录入期初就可以

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-12 22:04

上月科目余额表中的期末余额数填入我的期初

文老师 解答

2020-03-12 22:08

是的,他上期末的就是您现在的期初

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-12 23:03

嗯嗯那明细表之类包括之前做的凭证没有电子版因为都是手工老会计 这块不需要弄吗?

文老师 解答

2020-03-12 23:28

不需要的,有手工帐也是可以的

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-13 12:07

手工就这张在凭证第一页,其他都没有

文老师 解答

2020-03-13 12:11

这个只是科目汇总表,不是科目余额表,没有的话,您可以看各个科目的余额

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相关问题讨论
您好,主要是凭证 账本 报表 申报的CA 银行对账单等
2020-03-12 21:01:38
从你接手的当天,利用对方的期初,继续做帐就可以。。。
2016-01-12 10:24:43
同学,您好,首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,一整年的,包含企业所得税,个人所得税资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。
2020-07-27 10:40:36
你好,是之前代理记账公司做的账有错误,需要整理吗?
2020-06-22 15:11:23
主要是做好交接,填好交接表,交接的主要有凭证,账本,报表,电子数据密码未办完的事项等
2020-06-17 12:53:50
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精选问题
  • 老师, 请问前年的账做错了,现在应该怎么处理?

    第一步:调整期初留存收益 假设发现前年漏记了一笔固定资产折旧 10000 元,且该错误对财务报表有重大影响。首先需要计算该折旧对所得税的影响(假设所得税税率为 25%),折旧影响的所得税费用为 10000×25% = 2500 元,对净利润的影响为 10000 - 2500=7500 元。 调整分录为: 借:以前年度损益调整 10000 贷:累计折旧 10000 借:应交税费 - 应交所得税 2500 贷:以前年度损益调整 2500 借:利润分配 - 未分配利润 7500 贷:以前年度损益调整 7500 第二步:调整盈余公积(如果企业有计提盈余公积) 假设企业按 10% 计提盈余公积,应调整的盈余公积为 7500×10% =750 元。 分录为: 借:盈余公积 750 贷:利润分配 - 未分配利润 750 第三步:在报表附注中披露 企业需要在财务报表附注中披露前期差错的性质、受影响的项目名称和更正金额等信息,以便财务报表使用者了解更正情况。

  • 既然已经出售,公允价值变动损益不应该结转到投资

    你好 出售交易性金融资产,公允价值变动损益不用再结转投资收益。

  • 老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套

    好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。

  • 老师,完工产品入库入库存商品,库存商品结转已销产

    你好,生产成本转入库存商品是1万,数量是多少?这个1万是数量还是金额

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    您好,这个的话是需要12月底把整年收入都确认完的,然后后期再冲销无票收入,这个

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