送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-12 21:26

不开发票,不开发票,那么你就没有依据作为你的成本啊。那么它直接卖给客户的时候,客户要的发票是你开具还是供应商开。

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-12 21:42

客户要的发票肯定要我们开的因为是采购,如果代收代付那就是他们开给客户

陈诗晗老师 解答

2020-03-12 21:53

现在客户的发票是谁开?

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-12 22:01

我们还没买,因为没发票所以不知道怎么操作好,供应商又不开票,还有什么好办法吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-12 22:07

如果说供应商不开票的话,那么你这个采购进来你没有成本票,这个不好处理。

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相关问题讨论
不开发票,不开发票,那么你就没有依据作为你的成本啊。那么它直接卖给客户的时候,客户要的发票是你开具还是供应商开。
2020-03-12 21:26:38
严格意义来说,是不合规的。业务与发票不符
2019-06-13 11:47:41
根据实际的应收账款做调账处理。先查清具体的金额然后做调账处理。
2017-07-26 10:52:06
您好,是的。您的理解非常正确。
2020-06-23 00:06:07
你好,他说的这个谕旨发票是什么?是预付款的发票吧?
2022-09-06 13:03:21
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