郭老师接手下,谢谢,我们公司的电力建筑行业,工程完 问
合同 发票 结算单 进度单 验收单 对的需要 答
我们是生产方便面的 车间买的消防栓计入什么科目 问
同学,你好 管理费用-办公费 答
建筑业注册资金4000万,注资之后有什么好的方法把 问
那个没法子的,属于抽逃资本金, 答
你好老师我们是机械租赁公司从个人手里购进了几 问
你好,这个你有发票吗? 有发票的话直接借固定资产贷,应付账款或者银行存款。 然后每个月正常折旧就好了。 答
老师 别人给我开的网络施工费 我改怎么入账?入什 问
那个计入管理费用-通讯费 答

请问老师,白酒包装物押金在收取时就缴増值税和消费税,押金的増值税冲其他应付款,消费税直接计入税金及附加吗?
答: 你好,是的,消费税计入税金及附加
老师,我们单位会计,为什么计提教育费附加的时候,借税金及附加,贷其他应付款呢
答: 你好,因为这是一笔其他应付款,附加税没有应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单纯看一下这两张报表存在哪些问题呢?能看出来的就是应交税费是负数这个合理么?还是说存在负数是因为没有事先计提造成的呢?其他应收款也是负数这个是不是也不正常?其他应付款挂了几百万是不是也要清账呢?另外就是利润表 税金及附加那些地方都没有数据是不是也不合理?
答: 1、应交税费负数是正常的,说明有进项留抵 2、其他应收款出现负数,应该分析填列,贷方余额填到其他应付款 3、应收应付如果余额是正确的,暂时挂账没有问题 4、税金等应该通过税金及附加科目核算,利润表税金及附加没有数据,说明税金核算科目不对 5、年初未分配利润亏损110万多,本来利润亏损145万多,年末未分配利润亏损144万多,不是太合理


宋英 追问
2020-03-13 10:08
立红老师 解答
2020-03-13 10:23
宋英 追问
2020-03-13 10:25
立红老师 解答
2020-03-13 11:03
宋英 追问
2020-03-13 11:22
立红老师 解答
2020-03-13 11:26