开了红字表,因为金额错误,怎么修改呀?老师,还是说直接删除?
鹿山岁
于2020-03-13 11:06 发布 1697次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-13 11:06
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审核通过了吗
2020-03-13 11:06:49
<p>你好!红字调整差额就可以</p>
2016-08-01 09:04:58
你好,就是把数字写成红色的冲销,就这个意思。
2023-12-22 09:09:57
你好,金额什么的都没有错吗
2019-02-12 13:34:17
带上报送资料,去办税服务大厅。
1.申请单位关于撤销《开具红字增值税专用发票通知单》事项的情况说明(申请单位盖公章)。
2.增值税专用发票开票方关于未针对该《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票的书面承诺书。(增值税专用发票开票方盖公章)。
3.《开具红字增值税专用发票通知单》原件或《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》原件(两份)。
4.撤销《开具红字增值税专用发票通知单》登记表 。
《增值税发票使用规定》第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。您单位的情况可以向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。 办理开具《红字增值税专用发票通知单》申请的纳税人,应报送《开具红字增值税专用发票申请单》(随带电子文档)和下列附送资料:购货方提出申请的,应报送下列附送资料:(1)增值税专用发票复印件;(2)退货合同或协议(销货退回提供);(3)折让折扣协议(销售折让提供)。
2018-01-08 14:44:09
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