供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
我卖了2000元的货给张三,收回1500元,还有500元未收回,老师分录是这样做吗?借:其他应收款2000元;贷:银行存款(现金)1500元,贷:应收账款——张三500元,对吗?
答: 不是收钱吗,你咋做贷,借银行 1500 营业外支出, 贷应收账款 2000 ,没有收回没有合作话,有就不做这个营业外支出
比如其他应收款款,应收账款之类的就是往来账趴着的,最后都带结转成现金,银行存款之类的
答: 你好,如果发生没有收到,先挂账的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有笔租房保证金,14年发生的,当时的帐记错了,支付的时候结其他应收款-临港物业 19654 贷 银行存款19654 退回的时候借银行存款19654 贷其他应收款-老板19654 现在的账上是应收账款-临港物业19654借方,我该怎么调这笔账呢??
答: 借;应收账款 贷;银行存款19654
2018年有笔账记错了,借方:银行存款,贷方:其他应收款,这笔分录应该是借:银行存款,贷方:应收账款,今年19年发现这笔分录做错了,该怎么调????
听你初级课,欠款100万,计提坏账30万,后面收回了70万,老师的分录是:借:银行存款,贷:其他应收款,为什么是其他应收款不是应收账款?
听初级课,欠款100万,计提坏账30万,后面收回了70万,老师的分录是:借:银行存款,贷:其他应收款,为什么是其他应收款不是应收账款?
一一 追问
2020-03-13 14:45
maize老师 解答
2020-03-13 14:50