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夏天的秋天
于2020-03-13 15:26 发布 968次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-03-13 15:26
你好!没有时间限制的
夏天的秋天 追问
2020-03-13 15:40
如果我1月开了100万增值税专用发票,增值税已交,现在红字冲减,这个月增值税就为负,已经缴纳的增值税怎么办呢,应该怎么申报?
蒋飞老师 解答
2020-03-13 15:45
直接填写附表1(金额填写负数),多交税款可以留抵以后应交税款或申请退税
2020-03-13 15:51
对方专票已经认证了,是不是需要购买方填写红字信息表,我们再开红字发票?这种还需要去税务局做什么说明吗?之前开的专票需要收回吗
2020-03-13 16:00
对方专票已经认证了,是不是需要购买方填写红字信息表,我们再开红字发票?…对的这种还需要去税务局做什么说明吗?之前开的专票需要收回吗…不用的
2020-03-13 16:02
谢谢
2020-03-13 16:08
不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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2020-03-13 15:40
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2020-03-13 15:45
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2020-03-13 15:51
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2020-03-13 16:00
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2020-03-13 16:02
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2020-03-13 16:08