送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-03-13 15:26

你好!
没有时间限制的

夏天的秋天 追问

2020-03-13 15:40

如果我1月开了100万增值税专用发票,增值税已交,现在红字冲减,这个月增值税就为负,已经缴纳的增值税怎么办呢,应该怎么申报?

蒋飞老师 解答

2020-03-13 15:45

直接填写附表1(金额填写负数),多交税款可以留抵以后应交税款或申请退税

夏天的秋天 追问

2020-03-13 15:51

对方专票已经认证了,是不是需要购买方填写红字信息表,我们再开红字发票?这种还需要去税务局做什么说明吗?之前开的专票需要收回吗

蒋飞老师 解答

2020-03-13 16:00

对方专票已经认证了,是不是需要购买方填写红字信息表,我们再开红字发票?
…对的
这种还需要去税务局做什么说明吗?之前开的专票需要收回吗
…不用的

夏天的秋天 追问

2020-03-13 16:02

谢谢

蒋飞老师 解答

2020-03-13 16:08

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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