上个月收到租金款,已经做以下账务处理: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:预收账款 主营业务收入 这个月领导要求要把当月应收的租金先挂应收账款,就算之前已经收取的租金也要挂起来,已经在上个月收取租金做账务处理的租金款应该如何处理??
kj_kczDBryEt1Z5
于2020-03-14 20:11 发布 1979次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-03-14 20:15
一、收款时
借: 银行存款
贷: 预收账款
二、确认收入时
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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kj_kczDBryEt1Z5 追问
2020-03-14 20:26
江老师 解答
2020-03-15 08:34