送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-03-15 15:42

你好,计入预收账款科目  税照缴纳,有成本了,再确认收入和成本即可

????平淡是真 追问

2020-03-15 15:45

先开票,开票的账务处理怎么计?一月后拨款,拨款时:借银行存款    贷:预收账款吧?

汪晨老师 解答

2020-03-15 15:50

你好,开票   借  预收账款  贷  应交税费-应交增值税(销项税额)

????平淡是真 追问

2020-03-15 15:52

开票光计税,收款时再计借:银行存款   贷:预收账款吗?那这样的话,预收账款冲不平呀?然后再怎么记呢?

汪晨老师 解答

2020-03-15 15:54

举个例子  借  银行存款113   贷  预收账款113
借  预收账款13  贷  应交税费-应交增值税(销项税额)13
确认收入  借  预收账款100   贷 主营业务收入100

????平淡是真 追问

2020-03-15 15:56

明白了,谢谢老师

????平淡是真 追问

2020-03-15 15:58

老师,最后确认收入时,等到有成本就确认吗?

汪晨老师 解答

2020-03-15 15:58

不客气,满意请给与五星好评,谢谢!

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