- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好!发工资时,借:管理费用-工资 贷: 其他应收款-个人社保 银行存款 交社保时 借: 管理费用-单位社保
其他应收款 -个人社保 贷:银行存款
2017-12-25 15:55:40

你好 那工资是多发了吗 补计提 就可以
2019-07-12 17:26:11

是的,会产生滞纳金的,滞纳金计入营业外支出
2020-03-16 11:46:49

您好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2017-07-03 17:03:36

你交社保的时候做,借其他应收款 发工资扣社保的时候贷其他应收款,不管你什么时候发都可以的。
2019-03-20 17:53:07
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