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文老师

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2020-03-16 19:15

您好,同一家公司都有余额的话,可以相互低销的,同一个单位的话,最好不要同时设置两个往来科目

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相关问题讨论
您好!是的。您可以这样理解。
2016-09-12 16:23:03
您好,同一家公司都有余额的话,可以相互低销的,同一个单位的话,最好不要同时设置两个往来科目
2020-03-16 19:15:10
这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。 其他问题类似
2017-05-24 20:49:56
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额=300万%2B20万   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”=250万   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额=300万   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)=0
2021-01-08 15:22:14
你好    应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额=335万%2B25万   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”=250万   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额=300万   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额=0
2022-12-17 11:13:53
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