送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-16 20:12

借预付贷现金500
借应付职工薪酬-工资贷预付180,银行存款
借制造费用-福利费贷应付职工薪酬68
借应付职工薪酬贷预付68

健壮的小笼包 追问

2020-03-16 20:35

可以这么做分录吗?
购买饭票  借其他应付账款✘公司  500元  贷现金500元
工人支取借其他应收账款张三180元贷其他应付账款✘公司180元
借生产成本  伙食费68元贷其他应付账款✘公司68元

郭老师 解答

2020-03-16 21:09

你好
第二个分录不完整
第三个这个是福利费
车间管理人员的做制造费用里面

健壮的小笼包 追问

2020-03-16 21:14

第二个借应付工资张三180
贷其他应收账款180
第三个制造费最后不是都转去生产成本吗?我就一步到位了。

郭老师 解答

2020-03-16 21:15

那你分摊的就不准了吧
你对应了好几个产品的

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