- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-17 08:53
你好 那你现在就暂估费用 借费用 贷银行存款或者应付账款 来做 。 次年收到发票 红冲 借银行存款借费用负数 在做一笔 借费用 进项税贷应付账款或者银行存款。
相关问题讨论

去年没有做账,什么业务的
2020-04-01 05:59:21

你好 那你现在就暂估费用 借费用 贷银行存款或者应付账款 来做 。 次年收到发票 红冲 借银行存款借费用负数 在做一笔 借费用 进项税贷应付账款或者银行存款。
2020-03-17 08:53:05

是什么项目的发票没有取得?
2019-05-08 08:51:59

这个年前是否暂估了这个费用。如果是暂估了,金额一致不用调,如果是金额不一致,按发票的金额与实际暂估的金额调增调减。没有暂估,不用填写
2019-05-31 17:33:59

你好,需要通过以前年度损益调整科目核算才是的
2020-05-21 16:15:15
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