送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-17 08:53

你好  那你现在就暂估费用   借费用 贷银行存款或者应付账款 来做 。 次年收到发票  红冲  借银行存款借费用负数  在做一笔 借费用  进项税贷应付账款或者银行存款。

追问

2020-03-17 09:04

老师,我的情况是这样,厂子在筹建期,厂房已经盖好了,但是有好多票还没有回来,老板说,到20年的汇算清缴一定可以回来,因为厂房已经达到了预定使用状态,怎么办呢,老师

meizi老师 解答

2020-03-17 09:09

你好 那你就先走在建工程暂估入账。到时你完工转固定资产去核算  次月开始折旧; 到时你汇算之前取得发票折旧额都是可以税前扣除的

追问

2020-03-17 09:10

暂估入账,等到发票回来了就冲红原来的,再重新做一笔分录,以前计提的折旧不需要改,纠结着新的固定资产原值计提就可以是吗

追问

2020-03-17 09:11

老师,这么做可能太麻烦,我可以晚一些转入固定资产吗

meizi老师 解答

2020-03-17 09:18

你好 如果你晚入固定资产的话 就晚折旧了。 我的建议是暂估入固定资产 次月折旧 然后收到发票 有差异的话调整你的折旧额。 之前的折旧不用调整。 调整你后期的折旧金额即可

追问

2020-03-17 13:01

晚计提折旧有什么影响吗老师

meizi老师 解答

2020-03-17 13:04

你好   就是 比如你固定资产是2月达到预定使用状态的  因为你没发票  你也得在2月入固定资产 3月折旧的。 如果你等着发票来了 可能是5月了。那么你5月入固定资产6月才折旧 就晚折旧了几个月了

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去年没有做账,什么业务的
2020-04-01 05:59:21
你好 那你现在就暂估费用 借费用 贷银行存款或者应付账款 来做 。 次年收到发票 红冲 借银行存款借费用负数 在做一笔 借费用 进项税贷应付账款或者银行存款。
2020-03-17 08:53:05
是什么项目的发票没有取得?
2019-05-08 08:51:59
在汇算清缴前取得发票的预提,可以税前扣除的
2020-05-24 10:51:45
你不去修改去年的汇算清缴在今年里面调整
2019-09-12 11:02:24
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