公司销售一笔未开发票的货物,对方打到公账上来了? 1.一定要开发票吗?要给对方吗? 2对方付款时需要备注用途吗,备注货款或者是不备注 3.作为借给我们公司的款项,凭证需要哪些?自己拿本收据开个今收到某公司的借款吗?
梦怡
于2020-03-17 11:04 发布 1111次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-17 11:06
1.最好是开普通发票,2 这个不管备注不,是收入都需要做销项税额,交税,做主营业务收入, 3 ,借款合同,收据,那这个对方需要按利息缴纳增值税,6%
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1.最好是开普通发票,2 这个不管备注不,是收入都需要做销项税额,交税,做主营业务收入, 3 ,借款合同,收据,那这个对方需要按利息缴纳增值税,6%
2020-03-17 11:06:03
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收货时可以暂估入库
借:原材料
贷:应付账款
2017-06-10 18:22:41
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你好!可以先计入预收账款。次月开票后在确认主营业务收入。
2019-10-14 15:58:46
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您好!3月借:银行存款等 贷:预收账款
4月借:银行存款等 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
2016-04-22 08:54:30
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暂估入帐
2015-12-02 14:06:34
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