送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-17 13:49

你好,您说的是社保么?

酷酷的学姐 追问

2020-03-17 13:51

是发放工资这一笔!  借:应付职工薪酬  贷:其他应收款/失业/工伤/养老         这一笔

酷酷的学姐 追问

2020-03-17 13:52

我们公司2月份还没有发放工资,不知道怎么做账了

立红老师 解答

2020-03-17 13:58

你好,如果没有发工资 ,分录也是和上面一样的,只不过分录的贷方没有银行存款,因为没有给员工发工资

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相关问题讨论
你好,您说的是社保么?
2020-03-17 13:49:29
你好,计提,借:管理费用~工资 22000 贷:应付职工薪酬 ~工资19930 其他应收款~社保(医疗,实业,养老,合计数) 发放时,借 应付职工薪酬~工资19930 贷:银存 19930
2020-06-15 10:13:03
你好 计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 计提个人所得税,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 扣缴,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 发放工资,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
2019-07-16 13:31:14
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-07-12 08:32:35
补记到工资总额中,贷记应付职工薪酬-工资,发放之后冲减贷方。
2018-11-16 17:41:47
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