- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-17 13:49
你好,您说的是社保么?
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你好,您说的是社保么?
2020-03-17 13:49:29

你好,计提,借:管理费用~工资 22000 贷:应付职工薪酬 ~工资19930 其他应收款~社保(医疗,实业,养老,合计数) 发放时,借 应付职工薪酬~工资19930 贷:银存 19930
2020-06-15 10:13:03

你好
计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
计提个人所得税,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税
扣缴,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
发放工资,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
2019-07-16 13:31:14

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-07-12 08:32:35

补记到工资总额中,贷记应付职工薪酬-工资,发放之后冲减贷方。
2018-11-16 17:41:47
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