把供应商开的专票认证后,并已经报税了,跨月了,发现对方开的发票是错误的,要怎么处理
哭泣的电灯胆
于2020-03-17 15:39 发布 1100次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-17 15:52
你开红字,信息表给对方,然后对方给你开负数发票。
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你好 你们开具红字信息表
2020-04-17 14:48:35
你开红字,信息表给对方,然后对方给你开负数发票。
2020-03-17 15:52:52
供应商已经认证的发票,由供应商在开票软件中申请红字发票申请表,由供应商开红字发票,您公司做进项税转出
2019-07-03 17:21:28
您好,不好意思又点上啦,这个可以跟供应商核对一下是否开具正确,让对方给你拍个照片看看抬头对吗
2020-05-25 10:46:40
你好 你去看看对方是否有上传发票 或者是开票的名称和识别号等信息是不是开错了。 导致你系统查不到
2020-05-25 10:52:18
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