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张玲
于2020-03-17 18:07 发布 601次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-17 18:08
你好,需要把多计提的1分冲销借;应交税费,贷;税金及附加
张玲 追问
2020-03-17 18:13
12月计提了,1月扣款的
2020-03-17 18:14
用以前年度损益科目吗?
邹老师 解答
2020-03-17 18:48
你好,跨年涉及损益事项调整,就需要通过以前年度损益调整科目核算的
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年末时暂估余额都冲零怎么做分录,
答: 您好,按原分录红字冲即可。
老师,年末这几个有余额怎么做分录
答: 根据图片,年末将本年利润结转至未分配利润即可: 借:利润分配-未分配利润 3738926.74 贷:本年利润 3738926.74 由于亏损,不需要计提法定盈余公积。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,想问下当年加计抵减已经做抵减,但是账上未做,另外还有余额,应该怎么做分录
答: 你好,加计抵减只用在申报的时候抵减增值税,在其他收益,政府补助反应 余额在以后可继续抵
张老师,请教个问题,我们是一家代账公司,客户2018年成立,期间银行有进出,但是他一直没做账,这个银行期初余额,要怎么做分录?
讨论
公司有一个一般户到2020年1月初有一笔钱在银行,但一直都没做账,现在想在2020年1月初期余额对上,那应怎么做分录?
帮我看下这个,还需要怎么做分录呢。过账后余额表还是那样
新公司没有收入,但是银行有余额要怎么做分录
做下一年的帐要怎么处理呢?上一年的帐已经期末结帐了,直接就跳到了下一年了,还需要把上一年的余额之类的数据输过来吗?还是直接开始做分录了呢
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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张玲 追问
2020-03-17 18:13
张玲 追问
2020-03-17 18:14
邹老师 解答
2020-03-17 18:48