- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-09 10:37
好。我们公司预付账款在年末时候都冲0,等年后重新调整。问预付账款借方和贷方余额都冲0,分别计入什么科目
相关问题讨论
您好,按原分录红字冲即可。
2017-02-08 17:15:51
你好,加计抵减只用在申报的时候抵减增值税,在其他收益,政府补助反应
余额在以后可继续抵
2024-01-31 15:43:24
你好,这个不是做分录的问题,而是从上一年结转而来的
2017-09-20 15:47:49
根据图片,年末将本年利润结转至未分配利润即可:
借:利润分配-未分配利润 3738926.74
贷:本年利润 3738926.74
由于亏损,不需要计提法定盈余公积。
2020-05-29 10:05:17
你好,需要把多计提的1分冲销
借;应交税费,贷;税金及附加
2020-03-17 18:08:33
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