老师,我们单位1月份支付银行手续费时做帐借:预付账款50元贷:银行存款50元;我把现流误记为支付的其他与经营活动有关的其他往来了。现需要调整现流。我现在做借:预付账款-50;贷银行存款-50;借预付账款50(现流挂支付的与其他经营活动有关的其他)贷银行存款50。请问是否正确?
不吃鱼的猫
于2020-03-17 19:22 发布 819次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!
直接做分录就可以了
借:财务费用-手续费
贷:银行存款
2019-01-12 18:52:09
你好 可以的 最终是挂 支付的其他与经营活动有关的
2020-03-17 19:24:18
你好,现在补记上去,如果凭证也没有做的,也把凭证做出来,是货款是借银行存款 贷应收账款,上手续费的借银行存款 贷以前年度损益调整或利润分配――未分配利润
2020-07-13 16:00:57
你好,学员
借财务费用
贷预付账款
2022-04-01 22:50:36
您好,以前我们已入 财务费用-手续费么(上面您有个 借 手续费)
没有入的话现在 借:未分配利润 贷:预收,这是要更正申报这个年度的所得税汇缴申报表的
2024-04-04 14:28:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息