送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-18 13:56

你可以暂估一个的
12月份收到发票再调整

吴美丽 追问

2020-03-18 14:00

那分录是  借:管理费用-水电费 贷:应付账款-暂估 是这样吗? 那收到发票的时候 暂估怎么调整 老师 我忘记了

郭老师 解答

2020-03-18 14:02

借应付借管理分录负数
然后做发票的

吴美丽 追问

2020-03-18 14:02

是应付账款还是其他应付款啊

郭老师 解答

2020-03-18 14:04

都可以的
看自己做账习惯

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