送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-18 14:21

借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,

清蕴 追问

2020-03-18 14:55

谢谢老

maize老师 解答

2020-03-18 14:57

好的,我先回复别的学员

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相关问题讨论
你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14
您好!付工资的分录是这样的。
2018-07-26 13:36:41
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
2022-04-17 18:44:39
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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