关于增值税,上月留抵100,本月增值税销项税额是50,进项税额是20, 应该还剩70的留抵,这个怎么做分录?本月还需要结转增值税吗?这个70怎么体现出来? 月末结转的时候,系统会自动结转出来: 1.借:销项税50 贷:进项税20 转出未交增值税30 2.借:转出未交增值税30 贷:未交增值税 30 这意思是不是我需要交30的增值税啊 但是我上个月明明有留抵啊,而且报税的时候,也会自动扣除,不用交税,但是这个结转分录里却没有显示出来留抵,求老师解答!
从容的睫毛
于2020-03-18 17:30 发布 1454次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-18 17:31
您好
请问上期留抵的时候有没有写分录?
相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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