送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-04 10:45

您好,您的分录是正确的

薛不忧 追问

2019-11-04 10:47

我看有的说是这样
借:转出未交
 贷:未交
        减免税款

薛不忧 追问

2019-11-04 10:47

就是之前结转未交增值税的时候不将减免税款结转至未交

董老师 解答

2019-11-04 11:00

不需要,如果可以提前减免,您可以做第一次的分录。如果是报税之后才减免,需要先确认所有的,然后减免税款计入其他收益

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好!没有规定要结转进项税 只要转差额就好了。
2020-10-29 16:45:40
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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