送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-18 22:35

您好
借:工程施工-合同成本
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款

追问

2020-03-18 22:38

如果当月付款,发票下月才收到,是不是要做暂估入库?

bamboo老师 解答

2020-03-18 22:42

是的 当月付款,发票下月才收到,是要做暂估入帐处理

追问

2020-03-18 22:44

是借原材料_暂估入库贷银行吗

bamboo老师 解答

2020-03-18 22:47

借:应付账款
贷:银行存款
借:工程施工-合同成本  不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
收到发票
借:应付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

追问

2020-03-18 22:49

是不是也可以这样处理
当他没有入库,先不做处理,付款时,借应付账款贷银行。收到发票时借原材料借应交税费_进项税额贷应付账款,再做一次出库,借工程施工贷原材料,月末再做成本结转,借主营业务成本,贷工程施工

bamboo老师 解答

2020-03-18 22:50

这样账务处理可以的

追问

2020-03-18 22:55

如果是支付人工费的话,就借应付账款贷银行,收到发票借工程施工_人工费借应交税费_进项税额贷应付账款,然后月末结转成本借主营业务成本,贷工程施工,这样处理行吗

bamboo老师 解答

2020-03-18 23:02

人工费的话是收到的劳务费发票?

追问

2020-03-18 23:07

是收到劳务发票,这样处理行吗

bamboo老师 解答

2020-03-18 23:07

收到劳务发票 这样账务处理可以的

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