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鱼
于2020-03-18 22:34 发布 1117次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-18 22:35
您好借:工程施工-合同成本借:应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款
鱼 追问
2020-03-18 22:38
如果当月付款,发票下月才收到,是不是要做暂估入库?
bamboo老师 解答
2020-03-18 22:42
是的 当月付款,发票下月才收到,是要做暂估入帐处理
2020-03-18 22:44
是借原材料_暂估入库贷银行吗
2020-03-18 22:47
借:应付账款贷:银行存款借:工程施工-合同成本 不含可抵扣进项税额贷:应付账款-暂估收到发票借:应付账款-暂估借:应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款
2020-03-18 22:49
是不是也可以这样处理当他没有入库,先不做处理,付款时,借应付账款贷银行。收到发票时借原材料借应交税费_进项税额贷应付账款,再做一次出库,借工程施工贷原材料,月末再做成本结转,借主营业务成本,贷工程施工
2020-03-18 22:50
这样账务处理可以的
2020-03-18 22:55
如果是支付人工费的话,就借应付账款贷银行,收到发票借工程施工_人工费借应交税费_进项税额贷应付账款,然后月末结转成本借主营业务成本,贷工程施工,这样处理行吗
2020-03-18 23:02
人工费的话是收到的劳务费发票?
2020-03-18 23:07
是收到劳务发票,这样处理行吗
收到劳务发票 这样账务处理可以的
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2020-03-18 22:38
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2020-03-18 22:42
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