老师好:请问19年的费用增值税专票,会计疏忽未认证发票,但先计提的费用,入到19年账务,2020年1月份才抵扣的,那么19年12月份这个专票入账的会计分录咋麻写?
春春
于2020-03-19 09:05 发布 620次浏览

- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-19 09:08
你好,原来分录 咋写的 ?
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你好,等认证的当月再转入进项税额。
借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2021-11-25 17:27:10
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你好
借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-09-08 14:57:32
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你好,如果说购买商品,但是您暂时未认证进项税额的话,应该是
借:库存商品
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
贷:银行存款
到次月实际抵扣时,
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-19 11:14:50
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你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷应付账款
2019-08-07 14:49:23
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借管理费用
应交税费待认证
贷银行
2022-08-26 16:35:57
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春春 追问
2020-03-19 09:22
玲老师 解答
2020-03-19 09:32