送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-19 09:55

你好,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目

学堂用户-欣er 追问

2020-03-19 09:57

需不需要用应付账款科目过渡

学堂用户-欣er 追问

2020-03-19 10:04

收到的增值税专用发票,是不是要做价税分离(小规模纳税人)。是不是这样:
借:主营业务成本
       应交税费-待抵扣进项税
贷:应付账款

借:应付账款
贷:银行存款

邹老师 解答

2020-03-19 10:10

你好
如果是先取得发票,后支付款项,需要通过应付账款科目过渡
如果是取得发票同时付款,就不需要通过应付账款科目过渡了
收到的增值税专用发票,是不是要做价税分离(小规模纳税人)
你是指小规模纳税人收到专用发票账务处理的意思?

学堂用户-欣er 追问

2020-03-19 10:15

是的,小规模纳税人收到专用发票的账务处理怎么做?(后期可能会转成一般纳税人)

邹老师 解答

2020-03-19 10:19

你好
借;主营业务成本等科目,贷;应付账款等科目
小规模纳税人收到专用发票进项税额是不可以抵扣的

学堂用户-欣er 追问

2020-03-19 10:24

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2020-03-19 10:28

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
2020-03-19 09:55:54
你好,分录如下 借:在建工程 贷:银行存款
2020-01-09 11:08:21
借;长期待摊费用 贷;银行存款
2016-12-19 17:08:24
按实际开票日期做账就是 你说的转回是什么意思
2019-04-12 15:57:54
你好!你要等所有的装修都做好了之后,验收合格了才开始摊销。但是你每次支付都是需要做分录的。
2017-06-09 19:29:23
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