送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-03-19 10:45

您好
计提:借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额/社保保险(企业缴纳)
贷:其他应付款-社保

缴纳时:借:其他应付款-社保    贷:银行

HUANG 追问

2020-03-19 10:47

计提的时候不先进入应付职工薪酬吗?

微微老师 解答

2020-03-19 10:52

嗯嗯,对的。是我粗心疏忽了,真是抱歉。计提是:借:销售费用/管理费用/制造费用--社保
贷:应付职工薪酬-社保

缴纳时:借:应付职工薪酬-社保     贷:银行存款。

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